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Detalhes
| 13/04/2026 | 0000010/2026 | 0000181/2026 | 0000334/2026 | Liquidacao referente a prestacao continua de servicos de instalacao, implantacao e locacao de sistemas informatizados de gestao comercial de Contas e Consumo para o Orgao Municipal de Saneamento / SAAE Guape. Referente ao mes de ABRIL / 2026. | 3 COMP INFORMATICA LTDA | 09.265.033/0001-38 | R$ 3.625,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |
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Detalhes
| 13/04/2026 | 0000032/2025 | 0000046/2026 | 0000333/2026 | A contratacao de servicos de software de internet, visa fundamentar a necessidade da contratacao garantindo a eficiencia operaciomal,a modernizacao dos processos e a melhoria da prestacao de servicos. Referente ao mes de Marco / 2026. | GLEISON APARECIDO RAMOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA EIRELI | 12.110.513/0001-34 | R$ 300,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |
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Detalhes
| 13/04/2026 | 0000016/2026 | 0000187/2026 | 0000330/2026 | Liquidacao referente a aquisicao de combustivel (Etanol, Gasolina Comum e Diesel S500), destinados ao abastecimento da frota de veiculos do Servico Autonomo de Agua e Esgoto SAAE de Guape/MG. Sistema de Agua. Referente ao mes de MARCO / 2026. | AUTO POSTO SAN MARINO | 49.297.868/0001-94 | R$ 930,83 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |
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Detalhes
| 13/04/2026 | 0000016/2026 | 0000188/2026 | 0000329/2026 | Liquidacao referente a aquisicao de combustivel (Etanol, Gasolina Comum e Diesel S500), destinados ao abastecimento da frota de veiculos do Servico Autonomo de Agua e Esgoto SAAE de Guape/MG. Sistema de Esgoto. Referente ao mes de MARCO / 2026. | AUTO POSTO SAN MARINO | 49.297.868/0001-94 | R$ 119,42 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |
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Detalhes
| 13/04/2026 | 0000016/2026 | 0000186/2026 | 0000328/2026 | Liquidacao referente a aquisicao de combustivel (Etanol, Gasolina Comum e Diesel S500), destinados ao abastecimento da frota de veiculos do Servico Autonomo de Agua e Esgoto SAAE de Guape/MG. Setor Administrativo. Referente ao mes de MARCO / 2026. | AUTO POSTO SAN MARINO | 49.297.868/0001-94 | R$ 217,29 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |
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Detalhes
| 13/04/2026 | 0000003/2026 | 0000183/2026 | 0000309/2026 | Liquidacao referente prestacao de servicos especializados em manutencao eletrica preventiva. Sistema de Agua. Referente ao mes de MARCO / 2026. | MAURICIO GONTIJO 03255637643 | 14.953.068/0001-08 | R$ 2.185,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |
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Detalhes
| 13/04/2026 | 0000054/2025 | 0000061/2026 | 0000307/2026 | Liquidacao referente a servicos de medicina e seguranca do trabalho e para a realizacao de exames medicos ocupacionais com emissao de ASOS e BIMS, de acordo com o PCMSO, em todos servidores efetivos e contratados. Referente ao mes de ABRIL / 2026. | GARCIA LEMOS MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO | 45.508.682/0001-86 | R$ 1.520,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |
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Detalhes
| 13/04/2026 | 0000018/2026 | 0000018/2026 | 0000302/2026 | VALOR ORA LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SERVICO DE TELEFONIA DA LINHA (35 ) 3856-1290 DURANTE O EXERCICIO DE 2026, REFERENTE AO MES DE MARCO | OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0007-39 | R$ 247,59 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |
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Detalhes
| 10/04/2026 | 0000052/2024 | 0000031/2026 | 0000327/2026 | Liquidacao referente a servicos bancarios de arrecadacao de faturas de contas de agua e esgoto, em padrao da Federacao Brasileira de Bancos FREBABAN, por intermedio de suas agencias, com prestacao de contas. Referente ao mes de MARCO / 2026. | BANCO DO BRASIL S.A | 00.000.000/0001-91 | R$ 1.747,71 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |
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Detalhes
| 09/04/2026 | 0000045/2025 | 0000039/2026 | 0000326/2026 | Liquidacao referente adesao ao consorcio CEMIG SIM que tem como objetivo o ingresso do SAAE no sistema de compensacao de energia eletrica. Referente ao mes de MARCO / 2026. | CONSORCIO CEMIG SIM GD III | 45.955.633/0001-91 | R$ 1.249,18 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |