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Detalhes
| 23/12/2025 | 0000070/2025 | 0000826/2025 | 0001514/2025 | Liquidacao referente a aquisicao de 04 (quatro) soft starters, destinados ao acionamento e controle dos motores das bombas de captacao de agua bruta do sistema de abastecimento de agua. | RV MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 59.289.361/0001-42 | R$ 9.925,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |
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Detalhes
| 23/12/2025 | 0000005/2025 | 0000213/2025 | 0001483/2025 | Liquidacao referente a prestacao de servicos especializados em manutencao eletrica preventiva, corretiva e reparo de quadros de comandos paineis, motores eletricos, moto bombas, ferramentas eletricas. Referente ao mes de Dezembro/2025 | MAURICIO GONTIJO 03255637643 | 14.953.068/0001-08 | R$ 3.825,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |
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Detalhes
| 23/12/2025 | 0000005/2025 | 0000213/2025 | 0001483/2025 | Liquidacao referente a prestacao de servicos especializados em manutencao eletrica preventiva, corretiva e reparo de quadros de comandos paineis, motores eletricos, moto bombas, ferramentas eletricas. Referente ao mes de Dezembro/2025 | MAURICIO GONTIJO 03255637643 | 14.953.068/0001-08 | R$ 3.825,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |
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Detalhes
| 23/12/2025 | 0000005/2025 | 0000214/2025 | 0001482/2025 | Liquidacao referente a prestacao de servicos especializados em manutencao eletrica preventiva, corretiva e reparo de quadros de comandos paineis, motores eletricos, moto bombas, ferramentas eletricas. Sistema de Esgoto. Referente ao mes de Dezembro/2025 | MAURICIO GONTIJO 03255637643 | 14.953.068/0001-08 | R$ 340,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |
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Detalhes
| 23/12/2025 | 0000005/2025 | 0000214/2025 | 0001482/2025 | Liquidacao referente a prestacao de servicos especializados em manutencao eletrica preventiva, corretiva e reparo de quadros de comandos paineis, motores eletricos, moto bombas, ferramentas eletricas. Sistema de Esgoto. Referente ao mes de Dezembro/2025 | MAURICIO GONTIJO 03255637643 | 14.953.068/0001-08 | R$ 340,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |
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Detalhes
| 23/12/2025 | 0000058/2024 | 0000710/2025 | 0001481/2025 | Liquidaco referente a aquisicao de JUNTAS GIBAULT, a serem utilizadas em sistemas de tubulacao de redes de distribuicao de Agua desta Autarquia. SAAE - Guape / MG. | SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA | 29.843.035/0001-74 | R$ 16.325,60 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |
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Detalhes
| 23/12/2025 | 0000058/2024 | 0000710/2025 | 0001481/2025 | Liquidaco referente a aquisicao de JUNTAS GIBAULT, a serem utilizadas em sistemas de tubulacao de redes de distribuicao de Agua desta Autarquia. SAAE - Guape / MG. | SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA | 29.843.035/0001-74 | R$ 16.325,60 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |
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Detalhes
| 23/12/2025 | 0000008/2025 | 0000128/2025 | 0001480/2025 | Liquidacao referente a locacao de maquina retroescavadeira para atender as demandas dos servicos de manutencao dos sistema de esgoto desta Autarquia. Referente ao mes de Dezembro/2025 | NILMA TEREZINHA VALERIO SILVA | 33.882.609/0001-90 | R$ 849,52 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |
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Detalhes
| 23/12/2025 | 0000008/2025 | 0000128/2025 | 0001480/2025 | Liquidacao referente a locacao de maquina retroescavadeira para atender as demandas dos servicos de manutencao dos sistema de esgoto desta Autarquia. Referente ao mes de Dezembro/2025 | NILMA TEREZINHA VALERIO SILVA | 33.882.609/0001-90 | R$ 849,52 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |
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Detalhes
| 22/12/2025 | 0000850/2025 | 0000850/2025 | 0001513/2025 | ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, REFERENTE A - FOLHA GERAL DE DEZEMBRO DE 2025. | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | 00.394.528/0004-35 | R$ 1.813,05 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31901300000 - Obrigacoes Patronais | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |