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| 02/01/2026 | 0000024/2025 | 0000029/2026 | LAAQUISICAO DE COMBUSTIVEL, SENDO GASOLINA COMUM, ETANOL E OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS FIAT PARA SERVICOS DO SAAE / GUAPE - MG. | AUTO POSTO SAN MARINO | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 49.297.868/0001-94 | R$ 5.292,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
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Detalhes
| 02/01/2026 | 0000024/2025 | 0000028/2026 | VALOR ORA EMPENHADO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, SENDO GASOLINA COMUM, ETANOL E OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS FIAT PARA SERVICOS DO SAAE / GUAPE - MG. | AUTO POSTO SAN MARINO | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 49.297.868/0001-94 | R$ 20.522,20 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
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Detalhes
| 02/01/2026 | 0000012/2024 | 0000027/2026 | REFERENTE A LOCACAO DE AREA LOCALIZADA EM PROPRIEDADE PARTICULAR PARA REALIZAR CAPTACAO DE AGUA. (LOCACAO DE TERRENO PARA SERVIDAO AREA ACESSO A EEAB). | RODRIGO CASTELO BRANCO | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | ***.151.666-** | R$ 100,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903600000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Fisica |
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Detalhes
| 02/01/2026 | 0000026/2026 | 0000026/2026 | PROCESSO LICITARORIO N° 69/2025, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPE, MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N° 24/2025 CONTRATO 20/2025 E SEUS ADTIVOS, RATEIO DE DESPESAS COM O SIAFIC ENTRE O SAAE, CAMARA E PREFEITURA | PLANEJ ASSOCIADOS LTDA. | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 04.284.336/0001-84 | R$ 13.966,08 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 02/01/2026 | 0000012/2025 | 0000025/2026 | VALOR ORA EMENHADO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DOS SERVIDORES DO SAAE - GUAPE. | MERCEARIA AMARAL OLIVEIRA | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 08.610.567/0001-91 | R$ 1.255,80 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo |
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Detalhes
| 02/01/2026 | 0000024/2026 | 0000024/2026 | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPVA E TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA N° QUN5267 RENAVAM 01200784062 NO VALOR TOTAL DE R$ 1.518,38, PARA O EXECICIO DE 2025 CONFORME DAE ANEXO. | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 16.907.746/0001-13 | R$ 1.518,38 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica |
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Detalhes
| 02/01/2026 | 0000023/2026 | 0000023/2026 | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IPVA E TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA N° OQK RENAVAM 00554940698 NO VALOR TOTAL DE R$1.126,29 PARA O EXECICIO DE 2026 CONFORME DAE ANEXO. | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 16.907.746/0001-13 | R$ 1.126,29 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica |
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Detalhes
| 02/01/2026 | 0000022/2026 | 0000022/2026 | VALOR ORA EMPENHADO REF AS DESPESAS COM IPVA E TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA N° TDB8J05 RENAVAM 01416015946 NO VALOR TOTAL DE R$ 2.559,46, PARA O EXECICIO DE 2026 CONFORME DAE ANEXO. | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 16.907.746/0001-13 | R$ 2.559,46 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica |
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Detalhes
| 02/01/2026 | 0000021/2026 | 0000021/2026 | VALOR ORA EMPENHADO PARA CUSTEAR FUTURAS DESPESAS COM PUBLICACOES DIVERSAS NO JORNAL FOLHA DA MANHA. | EMPRESA JORNALISTICA FOLHAMINAS | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 05.455.404/0001-93 | R$ 1.000,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica |
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Detalhes
| 02/01/2026 | 0000020/2026 | 0000020/2026 | VALOR ORA EMPENNHADO PARA CUSTEAR O VALOR DEVIDO DE CONTRIBUICAO AO PASEP, SENDO 1 SOBRE A RECEITA ARRECADA DURANTE O EXERCICIO DE 2025. | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | 00.394.460/0058-87 | R$ 40.000,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33904700000 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas |